提示
×
您尚未购买年卡,可
点此进入年卡商城
购买。
也可通过该页面的“个人年卡”入口进行购买。 购买成功后即可免费观看该模块的所有课程。
i上国会
请先点击右下购买按钮,购买本课程
加购物车
立即购买 ¥150
课程详情
×
成功加入购物车
课件
在线播放
当前
控制测试-采购与付款流程
分享
分享
×
微信分享
点击右上菜单"...",然后选择“发送给朋友”或“分享到朋友圈”
二维码分享
复制网址
网址
https://ask.ce.esnai.net/institute/?coursecode=YWCMKZCSCGYFKXH
复制
试听
教师介绍 »
教师介绍
陈美鱼
中审众环会计师事务所浙江分所 部门经理
分享师资信息
建议使用Wifi环境查看视频
详情
课件索引
相关
培训证书
控制测试-采购与付款流程
课程介绍了采购与付款循环内控及审计,并介绍了电子发票相关的内部控制。
讲义(pdf)
控制测试-采购与付款流程 (2.31 MB)
课程售价
150 元
课程评价
223个评价 5分
提交
购买课程后才能评论
在线播放
课程简介
一、采购与付款循环内控介绍
二、采购与付款循环的内控审计
三、电子发票相关的内部控制
四、注意事项
要点回顾
违法发放贷款案件线索审计查处技巧
¥
45
【CPA大讲堂】1211修订版,乱花渐欲迷人眼
¥
199
计算机数据审计-基础篇
¥
15
房地产行业的反舞弊案例
¥
65
银行函证中的审计风险及应对措施
¥
60
内部审计具体准则2101号—审计计划
¥
30
把握审计准则灵魂,将原则导向审计落到实处
¥
20
审计起源与发展、审计逻辑、执业准则体系
¥
60
审计准则问题解答第1号-职业怀疑
¥
250
司法会计鉴定的“为”与“无为”
¥
100