提示
×
您尚未购买年卡,可
点此进入年卡商城
购买。
也可通过该页面的“个人年卡”入口进行购买。 购买成功后即可免费观看该模块的所有课程。
i上国会
请先点击右下购买按钮,购买本课程
加购物车
立即购买 ¥150
课程详情
×
成功加入购物车
课件
在线播放
当前
控制测试-采购与付款流程
分享
分享
×
微信分享
点击右上菜单"...",然后选择“发送给朋友”或“分享到朋友圈”
二维码分享
复制网址
网址
https://ask.ce.esnai.net/institute/?coursecode=YWCMKZCSCGYFKXH
复制
试听
教师介绍 »
教师介绍
陈美鱼
中审众环会计师事务所浙江分所 部门经理
分享师资信息
建议使用Wifi环境查看视频
详情
课件索引
相关
培训证书
控制测试-采购与付款流程
课程介绍了采购与付款循环内控及审计,并介绍了电子发票相关的内部控制。
课程售价
150 元
讲义(pdf)
控制测试-采购与付款流程 (2.31 MB)
课程评价
220个评价 5分
提交
购买课程后才能评论
在线播放
课程简介
一、采购与付款循环内控介绍
二、采购与付款循环的内控审计
三、电子发票相关的内部控制
四、注意事项
要点回顾
违法发放贷款案件线索审计查处技巧
¥
45
审计准则问题解答第11号-会计估计
¥
30
现代风险导向审计简介
¥
30
审计准则第1331号-首次审计业务涉及的期初余额(2019)
¥
100
审计底稿中的常见问题及应对措施
¥
200
内部审计程序与方法
¥
80
初级审计员工作角色与职责
¥
110
内部控制审计
¥
80
内部审计具体准则2103号—审计证据
¥
20
审计准则问题解答第10号-集团财务报表审计
¥
10